جهش ۸۰ درصدی سود خالص و رشد ۵۷ درصدی فروش داخلی سیمان تهران در نیمه نخست ۱۴۰۴
شرکت سیمان تهران در نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۴ عملکردی فراتر از انتظار بازار سرمایه به نمایش گذاشت. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، سود خالص این شرکت با رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش ۶۷ درصدی درآمد عملیاتی، رشد ۵۷ درصدی فروش داخلی و کنترل هوشمندانه هزینه‌های تولید، سیمان تهران را در جایگاه یکی از سودآورترین شرکت‌های صنعت سیمان کشور قرار داده است.

به گزارش بورس فوری، شرکت سیمان تهران به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان کشور، در نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۴ عملکردی درخشان و فراتر از انتظارات بازار را به ثبت رسانده است. صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده این شرکت نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های اقتصادی و هزینه‌های انرژی، سود خالص «ستران» با جهش ۸۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است؛ رشدی که نشان از مدیریت کارآمد، کنترل هزینه‌ها و ثبات در فروش محصولات دارد.

سودآوری چشمگیر در نیمه نخست سال، رشد ۸۰ درصدی سود خالص

بر اساس صورت سود و زیان منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، درآمدهای عملیاتی سیمان تهران به ۲۹,۶۸۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳، رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال، سود ناخالص شرکت به ۱۲,۵۶۳ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً دو برابر (۹۴ درصد رشد) شده است.

در بخش سود عملیاتی نیز شرکت با ثبت رقم ۱۱,۵۶۱ میلیارد ریال، رشد ۷۵ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۳ را تجربه کرده است. سود خالص شرکت در پایان این دوره برابر با ۱۰,۴۷۷ میلیارد ریال بوده است، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۵,۸۳۰ میلیارد ریال بود. بدین ترتیب، سیمان تهران توانسته افزایش سود خالص معادل ۸۰ درصد را محقق کند — عملکردی قابل‌توجه که نشان از مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها و بهینه‌سازی تولید دارد.

افزایش فروش داخلی و تثبیت سهم بازار

مطابق گزارش فعالیت ماهانه مهرماه ۱۴۰۴، سیمان تهران با تمرکز بر بازار داخلی و حفظ ارتباط مستمر با مشتریان عمده، توانسته رشد پایداری در فروش محصولات خود ایجاد کند. از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه، مجموع فروش شرکت به ۳۵,۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲۲,۳۹۷ میلیارد ریال) بیش از ۵۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در بخش تولید نیز سیمان تهران با تولید بیش از ۱.۲۷ میلیون تن سیمان تا پایان شهریور، موفق شده نیاز بازار داخلی را به‌خوبی پاسخ دهد. سهم عمده فروش شرکت از دو محصول اصلی سیمان پاکتی و سیمان فله تأمین می‌شود:

  • سیمان پاکتی با نرخ متوسط فروش حدود ۲۴.۱ میلیون ریال به ازای هر تن، جمع فروشی معادل ۱۴,۰۸۵ میلیارد ریال داشته است.

  • سیمان فله نیز با نرخ متوسط ۲۲.۸ میلیون ریال، درآمدی ۱۵,۶۰۰ میلیارد ریالی برای شرکت ایجاد کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد سیمان تهران با وجود فشارهای هزینه‌ای و رقابت در بازار، همچنان توانسته موقعیت خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت سیمان کشور حفظ کند.

مدیریت هوشمند هزینه‌ها و کنترل بهای تمام‌شده

یکی از نقاط قوت گزارش مالی سیمان تهران، کنترل مؤثر هزینه‌های تولید است. بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره شش‌ماهه ۱۷,۱۲۱ میلیارد ریال گزارش شده که با وجود افزایش تولید، رشد آن نسبت به درآمدها کمتر بوده است؛ موضوعی که به افزایش حاشیه سود منجر شده است.

این دستاورد نتیجه سیاست‌های مدیریتی در حوزه تأمین مواد اولیه و انرژی است. شرکت با بهینه‌سازی زنجیره تأمین، افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و استفاده از فناوری‌های روز در فرآیند تولید، توانسته هزینه‌ها را کنترل و سودآوری را تقویت کند.

مواد اولیه اصلی شرکت مانند سنگ آهک، بوکسیت، خاک صنعتی و گچ با ثبات نسبی در قیمت خرید و تأمین پایدار مواجه بوده‌اند. مجموع هزینه خرید مواد اولیه داخلی از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۵,۵۰۲ میلیارد ریال بوده است. این عدد در مقایسه با افزایش فروش و درآمد عملیاتی، سهم منطقی و قابل‌قبولی از ساختار هزینه‌ها را نشان می‌دهد.

بهبود بهره‌وری انرژی با وجود افزایش نرخ برق و گاز

صنعت سیمان همواره یکی از صنایع انرژی‌بر کشور محسوب می‌شود، اما سیمان تهران با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توانسته اثر افزایش نرخ حامل‌های انرژی را مدیریت کند.

در دوره منتهی به مهرماه، هزینه مصرف انرژی (برق و گاز) مجموعاً ۷,۵۸۱ میلیارد ریال گزارش شده است. اگرچه افزایش نرخ برق مصرفی به‌دلیل استفاده از برق خریداری‌شده از بازار آزاد (قطع‌نَشو) منجر به رشد جزئی هزینه‌ها شده، اما در مقابل، بهره‌وری بالاتر خطوط تولید موجب شده هزینه انرژی به نسبت تولید کاهش یابد.

این روند، نشان از پیشرفت در پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و کنترل آلایندگی‌ها دارد؛ پروژه‌هایی که طی دو سال اخیر در کارخانه‌های سیمان تهران با هدف پایداری تولید و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی اجرایی شده است.

سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی تجهیزات تولید

یکی دیگر از بخش‌های مثبت عملکرد سیمان تهران، تداوم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات جدید است. این شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون مجموعاً ۲,۲۰۸,۹۷۹ واحد ارزی شامل دلار، یورو و درهم برای خرید تجهیزات هزینه کرده که معادل ۱,۶۲۸ میلیارد ریال به‌صورت ریالی است.

این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در راستای نوسازی خطوط تولید کلینکر، افزایش ظرفیت آسیاب‌ها و ارتقای سیستم‌های کنترل کیفیت انجام شده‌اند. مدیران شرکت معتقدند این سرمایه‌گذاری‌ها ضمن افزایش بهره‌وری، منجر به کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت محصولات در سال‌های آینده خواهد شد.

سیمان تهران؛ رهبر بازار در مسیر پایداری و توسعه

مجموعه عملکرد نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۴ سیمان تهران، تصویری روشن از شرکتی با ساختار مالی سالم، توان تولید بالا و مدیریت هوشمند هزینه‌ها ارائه می‌دهد. رشد ۸۰ درصدی سود خالص، افزایش ۶۷ درصدی درآمدهای عملیاتی و رشد ۵۷ درصدی فروش داخلی، گواهی بر موفقیت این شرکت در مسیر رشد پایدار و ارزش‌آفرینی برای سهامداران است.

با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، توسعه خطوط تولید جدید و حضور مستمر در بازارهای داخلی، سیمان تهران می‌تواند در نیمه دوم سال نیز روند رو‌به‌رشد خود را ادامه دهد.

سیمان تهران امروز نه‌تنها یکی از پایه‌های استوار صنعت ساختمان کشور است، بلکه به‌عنوان الگویی از تولید ملی با رویکرد بهره‌وری و پایداری شناخته می‌شود — شرکتی که با تکیه بر تجربه، فناوری و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر خود را به سوی افق‌های تازه‌ای از توسعه و سودآوری هموار کرده است.

0 نظر:

نظر بدهید